สวัสดีค่ะ
พอดี จขกท.พยายามหาข้อมูลเรื่องภาษี อ่านในเน็ตแล้วแต่ยังไม่ค่อยเข้าใจ เลยมาขอความรู้จากเพื่อนๆ หน่อยค่ะ
เท่าที่ตอนนี้เข้าใจคือ บริษัทจะต้องมีการเสียภาษีหลักๆ ดังนี้
1. ภาษี หัก ณ ที่จ่าย ส่งสรรพากร ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป
2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม ส่ง ภ.พ. 30
3. ภาษีเงินได้นิติบุคคล ส่ง ภ.ง.ด. 51 ช่วงครึ่งปี และส่ง ภ.ง.ด. 50 สิ้นปีงบการเงิน
ทีนี้จขกท. เลยสงสัยว่า
1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม นี่ถ้าภาษีขาย > ภาษีซื้อ ส่วนต่างนี่เราต้องจ่ายเพิ่มตอนไหนคะ
2. ภาษีเงินได้นิติบุคคล ต้องชำระ 2 ครั้ง คือครึ่งปี กับ สิ้นปี รึเปล่าคะ หลังยื่นแบบแล้วเค้าจะส่งใบมาเรียกเก็บอีกทีเหรอคะ
3. เอกสารที่เราต้องเตรียมให้กับทางสำนักงานบัญชี กรณีจ่ายเงินเดือนพนักงาน เนื่องจากบริษัทตั้งอยู่อีกจังหวัดนึงแต่จขกท.อยู่อีกจังหวัดน่ะค่ะ ถ้าเราโอนจ่ายเงินเดือนให้พนักงานผ่านธนาคารเราจะต้องส่งเอกสารอะไรให้สำนักงานบัญชีบ้างคะ (เพื่อทดแทนใบสำคัญจ่ายที่ไม่มีลายเซ็นรับเงินจากพนักงานน่ะค่ะ)
4. กรณีบริษัทมีการสั่งสินค้ามาเพื่อมาเป็นของแถมให้ลูกค้า สามารถนำมาหักภาษีอะไรได้บ้างคะ ใช้เอกสารเหมือนซื้อสินค้าเพื่อมาขายไหมคะ
5. เวลาสำนักงานจัดทำบัญชีนี่ เค้าลงบัญชีเงินเดือนพนักงานในงบการเงินยังไงคะ เอาจากเงินที่เราจ่ายให้พนักงานตามจริง หรืออ้างอิงจากประกันสังคมคะ อันนี้งงมากเป็นพิเศษ พอดีจขกท.เข้าใจมาตลอดว่าต้องเป็นเงินเดือนจริงๆ ที่เรามีการจ่ายให้พนักงานน่ะค่ะ แต่เหมือนเคยอ่านๆเจอว่าอิงจากประกันสังคมที่เรามีการจ่ายก็ได้ เลยงงค่ะว่าคิดยังไงกันแน่
ตอนนี้จขกท.อ่านลิงค์นี้
http://www.rd.go.th/publish/seminar/WHTdoc_100260.pdf เลยพอจะทราบวิธีคำนวณภาษี
แต่จขกท. ก็ยังอยากได้ข้อมูลที่มันบอกรายละเอียดเอกสารที่ต้องใช้และฟอร์มที่ถูกต้อง ที่สามารถนำไปหักภาษีต่างๆได้จริง แบบรายละเอียดที่ฝ่ายการเงินของบริษัทฯ จะต้องทำทั้งหมด ที่มันครบถ้วนกว่านี้น่ะค่ะ รบกวนเพื่อนๆ ด้วยนะคะ
จขกท. สมัครครั้งแรกเพื่อมาสอบถามเรื่องนี้โดยเฉพาะเลย ถ้า Tag ผิดหรือพิมพ์อะไรผิดไป จขกท. ต้องขอโทษด้วยนะคะ
การส่งเอกสารให้สำนักงานบัญชี และการเสียภาษีของบริษัทต้องทำอย่างไรบ้างคะ
พอดี จขกท.พยายามหาข้อมูลเรื่องภาษี อ่านในเน็ตแล้วแต่ยังไม่ค่อยเข้าใจ เลยมาขอความรู้จากเพื่อนๆ หน่อยค่ะ
เท่าที่ตอนนี้เข้าใจคือ บริษัทจะต้องมีการเสียภาษีหลักๆ ดังนี้
1. ภาษี หัก ณ ที่จ่าย ส่งสรรพากร ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป
2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม ส่ง ภ.พ. 30
3. ภาษีเงินได้นิติบุคคล ส่ง ภ.ง.ด. 51 ช่วงครึ่งปี และส่ง ภ.ง.ด. 50 สิ้นปีงบการเงิน
ทีนี้จขกท. เลยสงสัยว่า
1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม นี่ถ้าภาษีขาย > ภาษีซื้อ ส่วนต่างนี่เราต้องจ่ายเพิ่มตอนไหนคะ
2. ภาษีเงินได้นิติบุคคล ต้องชำระ 2 ครั้ง คือครึ่งปี กับ สิ้นปี รึเปล่าคะ หลังยื่นแบบแล้วเค้าจะส่งใบมาเรียกเก็บอีกทีเหรอคะ
3. เอกสารที่เราต้องเตรียมให้กับทางสำนักงานบัญชี กรณีจ่ายเงินเดือนพนักงาน เนื่องจากบริษัทตั้งอยู่อีกจังหวัดนึงแต่จขกท.อยู่อีกจังหวัดน่ะค่ะ ถ้าเราโอนจ่ายเงินเดือนให้พนักงานผ่านธนาคารเราจะต้องส่งเอกสารอะไรให้สำนักงานบัญชีบ้างคะ (เพื่อทดแทนใบสำคัญจ่ายที่ไม่มีลายเซ็นรับเงินจากพนักงานน่ะค่ะ)
4. กรณีบริษัทมีการสั่งสินค้ามาเพื่อมาเป็นของแถมให้ลูกค้า สามารถนำมาหักภาษีอะไรได้บ้างคะ ใช้เอกสารเหมือนซื้อสินค้าเพื่อมาขายไหมคะ
5. เวลาสำนักงานจัดทำบัญชีนี่ เค้าลงบัญชีเงินเดือนพนักงานในงบการเงินยังไงคะ เอาจากเงินที่เราจ่ายให้พนักงานตามจริง หรืออ้างอิงจากประกันสังคมคะ อันนี้งงมากเป็นพิเศษ พอดีจขกท.เข้าใจมาตลอดว่าต้องเป็นเงินเดือนจริงๆ ที่เรามีการจ่ายให้พนักงานน่ะค่ะ แต่เหมือนเคยอ่านๆเจอว่าอิงจากประกันสังคมที่เรามีการจ่ายก็ได้ เลยงงค่ะว่าคิดยังไงกันแน่
ตอนนี้จขกท.อ่านลิงค์นี้ http://www.rd.go.th/publish/seminar/WHTdoc_100260.pdf เลยพอจะทราบวิธีคำนวณภาษี
แต่จขกท. ก็ยังอยากได้ข้อมูลที่มันบอกรายละเอียดเอกสารที่ต้องใช้และฟอร์มที่ถูกต้อง ที่สามารถนำไปหักภาษีต่างๆได้จริง แบบรายละเอียดที่ฝ่ายการเงินของบริษัทฯ จะต้องทำทั้งหมด ที่มันครบถ้วนกว่านี้น่ะค่ะ รบกวนเพื่อนๆ ด้วยนะคะ
จขกท. สมัครครั้งแรกเพื่อมาสอบถามเรื่องนี้โดยเฉพาะเลย ถ้า Tag ผิดหรือพิมพ์อะไรผิดไป จขกท. ต้องขอโทษด้วยนะคะ