อยากทราบการเสียภาษีของไกด์กับบริษัทนำเที่ยวค่ะ รบกวนผู้รุ้เรื่องภาษี ด้วยค่ะ

กระทู้คำถาม
มีคำถามมาถามค่ะ งง สงสัย ไม่รู้จะทำยังไงค่ะ
เรื่องมีอยู่ว่า (เรื่องจริงไม่อิงนิยายค่ะ)

นาย ก.  เป็นไกด์ฟรีแลนซ์รับจ้างเป็นไกด์มานมนาน ยื่นภาษีทุกปี วันนึง นาย ก. ก็เปิดบริษัท (จริงๆไม่น่าเรียกบริษัท) คือไปขอใบอณุญาต ประกอบกิจการนำเที่ยว ในประเทศไทย (inbound) แบบบุคคลธรรมดา (ไม่ใช่คณะบุคคล หรือ บริษัทแต่อบ่างได)

คำถาม **
1. กรณี นาย ก. รับเงินค่าทำทัวร์ มา 100,000 บาท คชจ.  90,000 บาท
= 100,000 คือรายรับ, 90,000 คือรายจ่ายจริง
อย่างนี้ เราจะเลือกแบบคชจ.เหมา หรือคชจ.จ่ายจริงได้มั้ยคะ
กรณี หัก90,000เป็นคชจ.จริงได้. แล้วอย่างไปซื้อขนม ผลไม้ ให้ลูกค้าชิมในตลาดไม่มีใบเสร็จรับเงิน
อย่างนี้สรรพากรจะถามหาเอกสารการจ่ายเงินมั้ยค่ะ

2. สมมุตินาย ก รับค่าทัวร์ 100,000 คชจ. 90,000
(เช่นเดิม) กำไรของนาย ก. คือ 10,000 บาท
แต่ ในคชจ. 90,000 บาท มีค่าไกด์ อยู่. 5,000
แล้วนายก.เป็นไกด์เอง อย่างนี้ 5,000 บาท ต้องบวกกลับไปเป็นรายรับของ นายก.  มั้ยคะ

หรือ นายก. ต้องยื่นภาษีสองแบบ คนละประเภทกันมั้ยคะ แบบ เจ้าของกิจการคนเดียว และหรือ รายได้บุคคลธรรมดาในฐานะไกด์ฟรีแลนซ์ พอดีไปถามเจ้าที่สรรพากรที่บ้านมา แต่เขาตอบคำถามเราไม่ได้ ค่ะ

อยากจะรบกวนผู้รู้ทั้งหลายในพันทิปด้วยค่ะ

**กระทู้เเรกเลยตั้งใจล็อกอินมาเพื่อสิ่งนี้ค่ะ
อยากจะทำทุกอย่างให้ถูกต้องตามกฎหมายค่ะ
แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่