การยื่นภาษีของผมหลักๆจะมีรายได้40(1) (2) (6) และรายได้จากเงินปันผลจากหุ้น(เอามาเครดิตภาษีด้วย)
แต่มีกองLTFที่มีเงินปันผลและหักภาษี ณ ที่จ่าย10%ไปแล้ว
1.จะถามว่าเงินปันผลของLTFนี้ จำเป็นต้องเอามาลงเป็นรายรับหรือไม่ ถ้าจำเป็นต้องลง เงินก้อนนี้ต้องไปรวมกับรายรับเราใช่หรือไม่
(ไม่อยากรวมเพราะฐานภาษีอยู่ที่20%)
2.ของผมยื่นไปแล้ว ไม่ได้รวม(คิดว่าหักภาษี ณ ที่จ่ายแล้ว ไม่ต้องลงก็ได้) แต่สรรพากรตรวจสอบเจอ จึงขอเอกสารเพิ่ม ถ้าผมคิดถูก(คือเงินก้อนนี้ไม่ต้องรวม) ผมจะชี้แจงสรรพากรยังไงดี
คือถ้าต้องรวมและเสียภาษีจริงๆ(แม้นว่าจะหัก ณ ที่จ่ายไปแล้ว10%) จะเป็นทั้งกองทั่วไป(ที่ไม่ใช่LTF) และLTF ก็ต้องมารวมเป็นเงินได้ใช่ไหมครับ
ถ้าเป็นตามนี้ผมก็คงไม่อยากลงLTFปันผลหรือกองทุนทั่วไปที่จ่ายปันผลแล้วครับ
รบกวนสอบถามpjukหรือผู้ที่เข้าใจเรื่องเสียภาษีเกี่ยวกับกองทุนหุ้นปันผลLTF
แต่มีกองLTFที่มีเงินปันผลและหักภาษี ณ ที่จ่าย10%ไปแล้ว
1.จะถามว่าเงินปันผลของLTFนี้ จำเป็นต้องเอามาลงเป็นรายรับหรือไม่ ถ้าจำเป็นต้องลง เงินก้อนนี้ต้องไปรวมกับรายรับเราใช่หรือไม่
(ไม่อยากรวมเพราะฐานภาษีอยู่ที่20%)
2.ของผมยื่นไปแล้ว ไม่ได้รวม(คิดว่าหักภาษี ณ ที่จ่ายแล้ว ไม่ต้องลงก็ได้) แต่สรรพากรตรวจสอบเจอ จึงขอเอกสารเพิ่ม ถ้าผมคิดถูก(คือเงินก้อนนี้ไม่ต้องรวม) ผมจะชี้แจงสรรพากรยังไงดี
คือถ้าต้องรวมและเสียภาษีจริงๆ(แม้นว่าจะหัก ณ ที่จ่ายไปแล้ว10%) จะเป็นทั้งกองทั่วไป(ที่ไม่ใช่LTF) และLTF ก็ต้องมารวมเป็นเงินได้ใช่ไหมครับ
ถ้าเป็นตามนี้ผมก็คงไม่อยากลงLTFปันผลหรือกองทุนทั่วไปที่จ่ายปันผลแล้วครับ